2017年度寿宁县人民检察院部门决算说明

来源:   来源:寿宁县人民政府门户网站   发布时间: 2018年08月28日   浏览量:{{ pvCount }}    【字体:

2017年度寿宁县人民检察院部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复寿宁县人民检察院2017年度部门决算的通知》闽财决〔2018〕202号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

寿宁县人民检察院的主要职责是:国家法律监督机关,主要任务是依照《宪法》和法律规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

(一)对县人民代表大会及其常务委员会和人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

  (二)对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。依法对公安机关侦查活动和人民法院审判活动履行法律监督职责,掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。

  (三)对人民法院的民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督;对已经发生法律效力的民事、行政判决和裁定,发现确有错误的,依法向上级人民检察院提请抗诉。

(四)对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定,依法提起抗诉。

(五)对刑罚执行和监管活动的违法情形进行监督,确保刑罚的依法执行。

  (六)受理公民控告、申诉和检举,办理刑事赔偿事项。

  (七)对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究;向有关领导和业务部门提出意见和建议,研究探索检察工作的加强和改革,进行检察学理论研究。

  (八)对全院干警的执法执纪情况进行监督,查处群众反映的干警违法违纪行为,开展纪律教育、执法检查等活动,督查各项制度的落实。

  (九)加强检察机关的思想政治工作和队伍建设,提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

  (十)协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作;做好检察人员的教育培训工作,制定中长期发展规划和学历教育工作。

  (十一)负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作,做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

  (十二)负责检察机关党总支工作,老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

(十三)做好上报下达,财务装备,信息反馈等工作。

(十四)完成党委、人大及上级检察院交办的案件或其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,寿宁县人民检察院包括14个机关行政处(科)室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 寿宁县人民检察院

 财政核拨

 58

 55

 

三、部门主要工作总结

2017年,我院深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实党委和上级检察机关各项决策部署,切实担当起保障金砖会晤、党的十九大安保维稳和寿宁经济社会发展的政治责任,全面加强检察队伍建设,增强检察业务素能,持续提升检察工作亲和力和公信力,各项检察工作取得新进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)“两学一做”常态化。通过党组中心组学习,集中专题研讨和道德讲堂等多种形式,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列重要讲话精神和廖俊波同志先进事迹,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”。

(二)深化乡镇检察联络点工作,推进精准扶贫。按照县委“精准扶贫”工作部署,结合在全县13个乡镇设立的乡镇检察联络点,全面搭建“精准扶贫连心桥”。

(三)完善检调对接工作机制。积极响应涉法信访机制改革,健全完善“1+N检调对接”工作机制。一是关口前移,化堵为疏。二是耐心接访,依法处置。

(四)加大行政执法监督力度。紧紧围绕服务法治政府建设的目标,主动延伸职能,强化行政执法监督。

(五)强化执法办案,维护治安保稳定。我院注重与公安、法院密切配合,持续严厉打击刑事犯罪,组织开展惩治村霸和宗族恶势力犯罪专项活动。

(六)强化诉讼监督,全力维护社会公平正义。始终坚持把诉讼监督作为促进司法公正的有效手段,不断加大监督力度,改进监督方式,真正做到不枉不纵、严格依法,公平公正。加强对侦查活动、审判活动、刑事执行活动的监督制约,纠正有案不立、有罪不究和严重违反法定程序等情形,注重审判活动审前审中审后全程监督,加强量刑建议准确性和规范性,切实维护司法公正,让人民群众在每一起案件中都能感受到公平正义坚持检察长驻所检察制度,严把收押、关押、释放关,确保刑罚依法执行。

(七)全面从严治检,打造过硬检察队伍。将开展“两学一做”专题教育与规范司法行为专项整治成果结合起来,与巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果结合起来,与深入推进“两提升五过硬”建设结合起来,认真组织开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育,严格执行强化“一把手”监督,落实好“两个责任”,坚守“三条底线”,开展“四项谈心谈话”。继续完善人大法律监督、政协民主监督、社会群众监督和内部执法监督的“大监督”体系,持之以恒推进“两提升五过硬”建设,把过硬队伍建设反映在改进作风、提升素能、依法履职中。

(八)全面推进司法改革,确保检察责任制落实。严格按照检察官遴选制度要求和比例配置,通过业绩考核、明主推荐、法律文书制作等环节,公优选入额检察官20人,全面落实检察官员额制改革。

四、2017年决算收支总体情况

2017年寿宁县人民检察院年初结转和结余149.03万元,本年收入2,788.44万元,本年支出1,604.89万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,332.58万元。

(一)2017年收入2,788.44万元,比2016年决算数1376.87增加1411.57万元,增长102%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1,629.38万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,159.06万元。

(二)2017年支出1,604.89万元,比2016年决算数1972.43减少367.54万元,下降18.63%,具体情况如下:

1.基本支出902.91万元。其中,人员支出785.97万元,公用支出116.94万元。

2.项目支出701.98万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出866.64万元,比上年决算数减少1105.8万元,下降56%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)2040401(行政运行)613.6万元,较上年决算数减少438.58万元,减少41.68%,主要原因是2016年东区基建费用高。

(二)2040402(一般行政管理事务)86.81万元。

(三)2040499(其他检察支出)24.1万元,较上年决算数减少588.97万元,下降96%。主要原因是办省市院专案和基建。

(四)2080501(归口管理的行政单位离退休)15.24万元,较上年决算数减少58.55万元。主要原因是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支。

(五)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)59.64万元。2017年养老保险移到省社保发。

(六)2101101(行政单位医疗)31.46万元,较上年决算数增加6.59万元,增长26%,主要原因是工资正常增加。

(七)2210201(住房公积金)35.78万元,较上年决算数增加0.41万元,增长1%,主要原因是工资正常增加。

 

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出755.73万元,其中:

(一)人员经费726.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款18.87万元,同比下降58%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。2016年因公出国费0元。
    (二)公务用车购置及运行费16.59万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与2016年相比,公务用车运行费下降53.35%,主要是: 厉行节约,及时维护,注意保养,节约支出。  (三)公务接待费2.28万元。主要用于业务和兄弟院交流等方面的接待活动,,累计接待98批次、接待总人数268人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降76%,主要是: 响应号召,节约三公经费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出28.86万元,比上年决算数141.41万元下降79.6%,主要是:厉行节俭。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额44.78万元,其中:政府采购货物支出44.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

部门业务费和其他专项资金自评情况详见《部门业务费和其它专项资金绩效自评表》    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

 

图片下载

相关链接