索  引 号:ND05100-0501-2018-01125 文       号:
发布机构:寿宁县人民政府办 发文日期:2018-09-27

2017年财政决算情况

2018-09-27 来源:寿宁县人民政府门户网站 字号:

 一、2017年财政决算情况

(一) 公共财政预算收入决算情况

2017年财政总收入54560万元,完成调整预算数52000万元的104.92%,比上年同期减收1752万元,下降3.11%。

公共财政预算收入36577万元,完成调整预算数33000万元的110.84%,比上年同期减收5711万元,下降13.5%。公共财政预算收入占财政总收入的比重是67.04%。地方级收入分项目如下:

1.税收收入20798万元,完成调整预算数21000万元的99.04%,比上年同期减收2220万元,下降9.64%。税收收入占公共财政预算收入的比重是56.86%;

2.非税收入15779万元,完成调整预算数12000万元的131.49%,比上年同期减收3491万元,下降18.12%。非税收入占公共财政预算收入的比重是43.14%。

(二)公共财政预算支出决算情况

2017年公共财政预算支出208151万元,其中:经常性支出168906万元,专项支出39245万元。经常性支出比上年同期增支12768万元,增长8.18%。公共财政预算支出具体分项如下:

公共服务支出13835万元,其中:经常性支出12589万元,专项支出1245万元。经常性支出比上年同期增支3240万元,增长34.65%。

国防支出95万元,其中:经常性支出78万元,专项支出17万元。经常性支出比上年同期增支10万元,增长14.75%。

公共安全支出8117万元,其中:经常性支出8085万元,专项支出32元。经常性支出比上年同期减支968万元,下降10.69%。

教育支出37358万元,其中:经常性支出33401万元,专项支出3957万元。经常性支出比上年同期减支768万元,下降2.25%。

科学技术支出467万元,其中:经常性支出228万元,专项支出239万元。经常性支出比上年同期增支36万元,增长18.9%。

文化体育与传媒支出3829万元,其中:经常性支出1375万元,专项支出2454万元。经常性支出比上年同期减支338万元,下降19.72%。

社会保障和就业支出19758万元,其中:经常性支出17102万元,专项支出2655万元。经常性支出比上年同期增支692万元,增长4.21%。

医疗卫生支出19600万元,其中:经常性支出18468万元,专项支出1132元。经常性支出比上年同期增支824万元,增长4.67%。

节能环保支出2010万元,其中:经常性支出1311万元,专项支出698万元。经常性支出比上年同期减支3206万元,下降70.97%。主要原因根据省财政厅闽财农指[2017]8号文件调减支出

城乡社区事务支出29169万元,其中:经常性支出26735万元,专项支出2434万元。经常性支出比上年同期增支8703万元,增长48.27%。

农林水事务支出35232万元,其中:经常性支出19690万元,专项支出15542万元。经常性支出比上年同期增支4910万元,增长33.22%。

交通运输支出19573万元,其中:经常性支出17861万元,专项支出1712万元。经常性支出比上年同期减支3028万元,下降14.49%。

资源勘探电力信息等事务支出2002万元,其中:经常性支出1770万元,专项支出232万元。经常性支出比上年同期增支472万元,增长36.38%。

商业服务业等事务支出1759万元,其中:经常性支出510万元,专项支出1249万元。经常性支出比上年同期减支651万元,下降56.07%。

国土资源气象等事务支出2656万元,其中:经常性支出370万元,专项支出2287万元。经常性支出比上年同期增支122万元,增长24.76%。

住房保障支出5260万元,其中:经常性支出2248万元,专项支出3012万元。经常性支出比上年同期增支688万元,增长44.13%。

粮油物资储备事务支出1789万元,其中:经常性支出1641万元,专项支出148万元。经常性支出比上年同期减支359万元,下降17.95%。

其他支出900万元,其中:经常性支出675万元,专项支出225万元。经常性支出比上年同期减支162万元,下降19.35%。

地方政府债券付息支出4687万元,其中:经常性支出3680万元,专项支出1007万元。经常性支出比上年同期增1780万元,增长93.71%。

地方债务发费用支出53万元,其中经常性支出53万元。

(三)公共财政预算平衡情况

公共财政预算地方级收入36577万元,上级补助收入121937万元(其中:返还性收入1744万元,一般性转移支付收入80813万元,专项转移支付收入39380万元),债券转贷收入50774万元,上年结余4739万元(其中:结转下年的支出12912万元,年终净结余-8173万元),调入资金164万元,调入预算稳定调节基金7852万元,合计222043万元。公共财政预算支出208151万元(其中:经常性支出168906万元,专项支出39245万元),上解上级支出1978万元,债务还本支出9474万元,调出资金352万元,年终结余2088万元(其中:结转下年的支出10042万元,年终净结余-7954万元),合计222043万元。

(四)基金预算决算情况

2017年政府性基金收入13346万元,完成调整预算53.39%,

比上年减收9306万元,下降41.08%。政府性基金支出17088万元,其中:经常性支出13567万元,完成调整预算88.27%,比上年减支15126万元,下降52.72%。

2017年政府性基金收入13346万元,上级补助收入3534万元,上年结余202万元,调入资金352万元,合计17434万元。政府性基金支出17088万元,调出资金70万元,年终结余276万元,合计17434万元。

(五)财政专户决算情况

2017年财政专户收入1317万元,完成调整预算2116万元的62.24%,比上年增收314万元,增长31.31%;专户支出1230万元,完成调整预算2150万元的57.21%,比上年增支246万元,增长25%;上年结余60万元,年终结余147万元。

(六) 社会保险基金决算情况

2017年社会保险基金收入47586万元,比上年增收13895万元,增长41.24%;支出42312万元,比上年增支10378万元,增长32.50%;本年收支结余5274万元,年末滚存结余19921万元。 

(七)国有资本经营决算情况

2017年国有资本经营收入210万元,国有资本经营支出210万元,收支平衡。

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